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渭南市卫生和计划生育局2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估,为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录。

8、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,实施与经济社会发展政策的衔接机制,实施稳定低生育水平政策措施。

10、落实流动人口计划生育服务管理制度,推动落实流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划,协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。

15、指导制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务

1、持续深化医药卫生体制改革,重点从分级诊疗、公立医院改革、医保支付、药品供应四个方面取得重大突破,下势解决群众看病难、看病贵问题。

2、以计划生育精细化服务管理镇(办)创建活动为载体,着力构建目标明确、责任落实、科学规范、运转高效的计划生育服务管理机制,推进计划生育转型发展。全市人口自然增长率控制在6.2‰以内。

3、加快提升公共卫生服务水平,以创建慢性病综合防控示范区、市级示范卫生院为载体,做好妇幼重大和基本公共卫生妇幼项目,确保12类45项基本公卫项目任务落到实处。

4、以开展市级重点专科建设和实际质控中心建设为抓手,深入实施“进一步改善医疗服务行动计划”,着力加强医疗质量管理,不断提升医疗服务质量和安全水平。

5、以创建市级示范中医馆为抓手,在全市县级中医医院、综合医院和乡镇卫生院建设100个市级农村特色重点专科,全面推动中医药事业发展。

6、统筹推进健康扶贫,以开展万名医生包联因病致贫户行动为抓手,建立健康扶贫补充保险制度, 提高农村贫困人口医疗保障水平。

7、以“健康渭南”教育宣传为主线,广泛开展健康促进县(市、区)创建活动,形成全方位、立体式、常态化的健康宣传模式。

8、加快市级人口健康信息平台建设步伐,建成3大系统26个子系统,基本实现互联互通.

三、部门基本情况

单位名称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离休人数

退休人数

市卫计局机关

行政

财政全额拨款

85

95

2

23

市中心医院

事业

财政差额补助

661

961

11

377

妇幼保健院

事业

财政差额补助

96

314

0

92

疾病预防控制中心

事业

财政全额拨款

70

112

2

43

卫生监督所

参管

财政全额拨款

31

53

13

0

渭南市医药科学研究所

事业

财政全额拨款

10

10

2

6

中心血站

事业

财政全额拨款

50

98

0

7

渭南市红十字会

事业

财政全额拨款

12

11

0

0

急救中心

事业

财政全额拨款

10

10

0

0

传染病医院

事业

财政全额拨款

50

9

0

3

渭南市计划生育宣传技术指导所

事业

财政全额拨款

7

11

0

1

渭南市计划生育药具管理站

事业

财政全额拨款

6

16

0

2

渭南市流动人口和计划生育管理处

参管

财政全额拨款

7

10

0

0

渭南市卫生计生信息化办公室

事业

财政全额拨款

5

9

0

0

四、部门资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆58辆,其中,局机关应急车辆2辆,中心血站一般公务用车1辆,专用车辆11辆;疾控中心专用车辆(疫苗冷链运转)12辆;中心医院特种专用技术用车(救护车)13辆,其他用车4辆;市药具站一般公务用车1辆;市计划生育宣传指导所一般公务用车1辆;市卫生监督所一般公务用车4辆;红十字会一般公务用车1辆;妇幼保健院一般公务用车2辆,救护车3辆,专用车辆3辆(用于去送血液,下乡等)。单价20万元以上的设备70台(套)。

2017年部门预算安排购置0元;安排购置价值20万元以上的设备0台。

五、2017年部门预算说明

1、收支预算总体情况。

一是 2017年部门预算收入7000.5万元,其中财政拨款收入6995.5万元,上级补助收入5万元。财政拨款收入比去年部门预算总体增加650.7万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算等;上级补助收入比去年部门预算减少9.7万元,减少原因是上级补助收入项目发生变化,去年为省级药具补助14.7万元,今年为省级卫计工作补助5万元。行政事业性收费收入1578万元,比去年部门预算减少111万元,减少原因是局机关增加96万,增加原因是考试人数增加,中心血站减小200万,减少原因是政府调剂,疾控中心减少15万,减少原因是疫苗减少,卫生监督所增加8万元,增加原因是培训费、监测费增加,合计减少111万元。国有资产出租出借收入11.9万元,与去年相比无变化。

二是2017年部门预算支出7000.5万元(按照支出功能分类科目):比去年部门预算总体增641万元,具体是:行政事业单位离退休 63.8万元,较去年减少625.6万元,减少的原因是2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理,无退休人员退休费预算;机关事业单位职业年金缴费支出较去年增加170.9万元,机关事业单位基本养老保险基金的补助较去年增加895.1万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;行政运行(红十字会事业)85.4万元,其他红十字会事业支出7万元,合计较去年增加8.2万元,增加原因是车补增加;行政运行(医疗卫生管理事务)987.5万元,较去年增加49.4万元,增加原因;住房公积金及车补增加。其他医疗卫生与计划生育管理事务支出293.1万元,较去年减少1425.6万元,减少原因为核算科目发生变化,由本科目变更为采供血机构科目。综合医院344.1万元,较去年增加56.5万元,增加原因中心医院政策性调资和住房公积金增加;传染病医院76.7万元,较去年增加12.5万元,增加原因传染病医院政策性调资、住房公积金增加。疾病预防控制机构945.5万元,较去年增加42.1万元,增加原因是疾控中心政策性调资、住房公积金增加。卫生监督机构436.5万元,较去年增加37.1万元,增加原因市卫生监督所政策性调资、住房公积金增加及车补增加。妇幼保健机构141.2万元,较去年增加12.8万元,增加原因妇幼保健院政策性调资、住房公积金增。应急救治机构67.8万元,较去年增加13.7万元,增加原因急救中心政策性调资及住房公积金增加。采供血机构2197.4万元,较去年增加1365.5万元,增加原因为中心血站核实科目发生变更,由其他医疗卫生与计划生育管理事务支出变更为采供血机构科目核算及政策性调资、住房公积金增加等。重大公共卫生专项15万元,较去年增加5万元,增加原因为今年该科目安排中省转移支付资金5万元;其他公共卫生专项16万元,较去年增加8万元,增加原因市卫生监督所非税收入返还的培训费、监测费增加;计划生育机构257.5万元,较去年增加15.4万元,增加原因为药具站、宣计所、和信息中心政策性调资、住房公积金增加。

2017年部门预算支出7000.5万元(按照经济分类科目):工资福利支出4473.3万元,商品和服务支出2170.6万元,对个人和家庭补助支出356.6万元。比去年部门预算总体增加641万元。具体是:工资福利支出增加1315.3万元,增加的原因是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算等;商品和服务支出减少67万元,减少原因为压缩支出等;对个人和家庭补助支出减少607.3万元。减少的原因是2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理等。

2、公共预算拨款支出明细情况。

(1)局机关

2017年部门预算公共预算拨款支出1302.2万元,专项支出5万元。

按照支出功能分类科目:基本支出:归口管理的行政单位离退休22.6万元,较上年支出减少104.9万元,2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理,无退休人员退休费预算;新增机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助科目共计33.8万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;行政运行(医疗卫生管理事务)906.5万元,较上年增加40.9万元,增加原因住房公积金及车补增加;专项业务经费:其他医疗卫生与计划生育管理事务支出222万元,较上年增加96万元,增加原因是因为考试人数增多导致非税收入返还增加;专项支出:重大公共卫生专项增加5万元,为2017年新增的中省转移支付资金,用于专项业务补助。

按照经济分类科目:工资福利支出840万元,商品和服务支出373.4万元,对个人和家庭补助支出93.8万元。比去年部门预算 增加188.1万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资、交通补贴标准提高及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算,考试人数增多导致行政事业性收费增加,2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理等。

(2)中心医院

2017年部门预算公共预算拨款支出679.8万元。

按照支出功能分类科目:基本支出:归口管理的行政单位离退休0.8万元,较上年支出减少133.4万元,2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理,无退休人员退休费预算;新增机关事业单位职业年金缴费支出95.7万元、机关事业单位基本养老保险基金的补助239.2万元较共计334.9万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;综合医院经费344.1万元较上年支出增加56.5万元,增加的原因是2016年7月在职人员普调工资。

按照经济分类科目:工资福利支出679万元,对个人和家庭补助支出0.8万元。比去年部门预算增加258万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资、及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算, 2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理等。

(3)妇幼保健院

2017年部门预算公共预算拨款支出240.9万元。其中,妇幼保健机构工资福利支出在职职工工资141.2万元,比去年同期增加12.8万元增长9.96%,增加原因是政策性调资;工资福利支出中的机关事业单位职业年金缴费支出28.5万元;工资福利支出中2080507对机关事业单位基本养老养老保险基金的补助支出71.2万元,,为2017年新增预算,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;合计240.9万元。

(4)渭南市疾病预防控制中心

2017年部门预算公共预算拨款支出1126.5万元.

按照支出功能分类科目:基本支出:行政事业单位离退休181万元,较上年支出减少57.7万元,2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理,无退休人员退休费预算;新增机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助科目共计160.1万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;公共卫生(疾病预防控制机构)945.5万元,较上年增加32.1万元,增加原因住房公积金及在职工资增加;专项业务经费4万元,较上年业务经费增长2万,增长主要原因为开展疫苗免疫冷链运转项目。行政事业性收费安排支出为85万,较上年减少15万,减少原因是是因为服用美沙酮人员减少导致非税收入返还减少。

按照经济分类科目:工资福利支出909.4万元,商品和服务支出35.1万元,对个人和家庭补助支出93万元。比去年部门预算增加108.6万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算,2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理等。

(5)渭南市卫生监督所

2017年部门预算公共预算拨款支出538.2万元。

(1)按照支出功能分类科目:基本支出512.2万元,人员经费456.7万元,公用经费55.5万元。其中:事业单位离退休0.7万元,比去年减少61.4万元,减少原因是2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理,机关事业单位职业年金缴费支出5.6万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助69.4万元,医疗卫生与计划生育支出 436.5万元;专项业务经费26万元,其中,重大公共卫生专项10万元,与去年持平,其他公共卫生支出16万元,比去年增加8万元,增加原因是非税收入预算增加。

(2)按照经济分类科目:工资福利支出420.8万元,比去年增加94.6万元,增加原因是工资调整;商品和服务支出81.5万元,比去年增加23万元,增加原因是公用经费增加;对个人和家庭补助支出35.9万元,比去年部门预算减少58.9万元减少原因是2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理等。

(6)渭南市医药科学研究所

2017年部门预算公共预算拨款支出101.8万元。
按照支出功能分类科目:基本支出:归口管理的事业单位离退休23.9万元,较上年支出减少22.9万元,原因是2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理,无退休人员退休费预算;新增事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助科目共计12.7万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算。

按照经济分类科目:工资福利支出72万元,商品和服务支出3.9万元,对个人和家庭补助支出23.9万元。比去年部门预算减少11.1万元。减少的原因是2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理.大型会议费支出2万元,比去年部门预算增加0万元。

(7)渭南市中心血站

2017年渭南市中心血站总预算支出2326.5万元,全部为公共预算拨款支出。

按功能科目分:(1)采供血机构支出2197.4万元,(2)对机关事业单位基本养老保险基金的补助119.2万元,(3)机关事业单位职业年金缴费支出9.5万元,(4)事业单位离退休0.4万元。

按经济分类科目分:(1)工资福利支出727.7万元,(2)对个人和家庭补助支出60.4万元,(3)商品和服务支出1538.4万元。2017与2016年相比,公共预算拨款支出减少52.7万元。主要是行政事业性收费收入(血费收入)比上年减少200万元,减少原因为财政部门调剂,退休人员工资由养老统筹部门发放减少35万元,另外是政策性人员调资增加182.3万元。

(8)渭南市红十字会

2017年部门预算公共预算拨款106.5万元。

按照支出功能分类科目:基本支出99.5万元,较上年增加22.3万元,专项业务经费支出7万元,较上年预算无变化。其中原因一是增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算1万元;增加了对机关事业单位基本养老保险金基金的补助预算13.1万元;二是行政运行(红十字事业)增加了预算8.2万元,原因是基本工资及津贴补贴及住房基金预算增加了4.9万元,其他交通费用个人车补预算增加了3.3万元;专项业务经费支出7万元,较上年无变动。

按照支出经济分类科目:人员经费支出预算86.2万元,较上年增加19万元,原因为增加了工资及养老保险金和职业年金及住房基金的预算;公用经费支出预算13.3万元,较上年增加了3.3万元,原因是增加了个人车补预算;履职专项业务经费7万元,较上年无变动。

(9)渭南市急救中心

2017年部门预算公共预算拨款支出80.5万元。
按照支出功能分类科目:基本支出:新增机关事业单位职业年金缴费支出0.9万元、机关事业单位基本养老保险基金的补助11.8万元较共计12.7万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;应急救治机构经费67.8万元较上年支出增加13.7万元,增加的原因是2016年7月在职人员普调工资。
按照经济分类科目:工资福利支出71.4万元,商品和服务支出3.2万元,对个人和家庭补助支出5.9万元。比去年部门预算增加26.4万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资、及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算。

(10)渭南市传染病医院

2017年部门预算公共预算拨款支出91.6万元。

按照支出功能分类科目:基本支出:归口管理的行政单位离退休0.2万元,较上年支出减少18.8万元,2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理,无退休人员退休费预算;新增机关事业单位职业年金缴费支出1.1万元、机关事业单位基本养老保险基金的补助13.6万元较共计14.7万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;传染病院经费76.7万元较上年支出增加12.5万元,增加的原因是2016年7月在职人员普调工资。

按照经济分类科目:工资福利支出81.6万元,商品和服务支出3万元,对个人和家庭补助支出7万元。比去年部门预算增加8.4万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资、及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算, 2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理等。

(11)渭南市计划生育宣传技术指导所

2017年部门预算公共拨款支出94.3万元。

按照支出功能分类科目:基本支出:归口管理的行政事业单位离退休0.1万元,较上年支出减少3.8万元,2016年9月按规定将退休人员统一移交养老保险经办处管理,商品和服务支出4万元,较上年减少1.2万元,减少的原因财政部门政策性调减;新增机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助科目共计14.8万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算,工资增长3.8万元,效能考核奖励增加0.4万元,住房公积金增加0.5万元

按经济分类科目,工资福利支出83.3万元,商品和服务支出4万元,对个人和家庭补助支出7万元。与去年部门预算增长14.5万元,增加的原因2016年7月在职人员普调工资、奖金、住房公积金及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算,工资福利支出增加19万元(其中养老金增长13.7万元、职业年金增长1.1万元、工资增长3.8万元、考核奖励金增长0.4万元);商品和服务支出减少1.2万元(培训费、公务用车运行维护费和其他和商品服务支出);对个人和家庭补助支出住房公积金增加0.5万元,退休人员减少3.8万元,减少的原因是财政部门政策性调减及 2016年9月按规定将退休人员同意移交市养老保险经办处管理等。

(12)渭南市计划生育药具管理站

2017年部门预算公共预算拨款支出143.3万元。

按照支出功能分类科目: 基本支出:归口管理的事业单位离退休0.10万元,较上年支出减少8.9万元,2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理,无退休人员退休费预算;新增事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助科目共计22.9万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;计划生育机构(医疗卫生与计划生育事务)120.3万元,较上年减少6.5万元,减少原因专项业务补助费减少。

按照经济分类科目:工资福利支出128.5万元,商品和服务支出4.00万元,对个人和家庭补助支出10.8万元。比去年部门预算 增加7.50万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资、行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算, 2016年9月按规定将退休人员统一移交市养老保险经办处管理等。

(13)渭南市流动人口和计划生育管理处

2017年公共预算拨款支出94.7万元。

按照支出功能分类科目,社会保障和就业支出13.7万元,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;行政运行(医疗卫生管理事务)81万元,较上年增加22.2万元,增加原因人员工资,住房公积金及车补增加;医疗卫生与计划生育支出81万元。

按经济分类科目,工资福利支出77.1万元,商品服务支出11.2万元,对个人和家庭补助支出6.4万元比去年部门预算增加22.2万元。增加的原因是2016年7月在职人员普调工资、交通补贴标准提高及行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算。

(14)渭南市卫生和计划生育信息化工作办公室

2017年部门预算公共预算拨款支出68.7万元。

按照支出功能分类科目:新增机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助科目共计10.9万元,为新增科目,增加的原因是行政事业单位人员养老保险(职业年金)单位部分纳入部门预算;计划生育机构科目57.8万元较去年增长3.7万元,增长原因是2016年7月在职人员普调工资纳入部门预算。

按经济分类科目,工资福利支出62万元,商品服务支出1.6万元,对个人和家庭补助支出5.1万元,比去年部门预算增加14.6万元,增加的原因是2016年7月在职人员普调工资及行政事业单位人员养老保险和职业年金单位部分纳入部门预算。

3、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门无政府性基金支出。

4、“三公”经费预算情况。

2017年全系统“三公”经费预算共计61.4万元,较上年预算减少3.8万元。其中,因公出国(境)0万元,增减0万元,;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费49.1万元增减0.8万元;公务接待费12.3万元,减少3万元。减少的主要原因是全系统认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求,坚持厉行节约,严格控制公务用车运行维护费和压缩公务接待费。

5、机关运行经费安排情况。

2017年本部门机关运行经费预算5137.6万元,比上年预算减少761.7万元,下降18%。

6、政府采购情况。

2017年本部门无政府采购预算支出。

六、专业名词解释

1.其他红十字事业支出:反映红十字会开展红十字开展公益活动方面的支出;

2.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:反映政府医疗和计划生育管理方面的支出;

3.综合医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

4.传染病医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出;

5.疾病预防控制机构:反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出;

6.卫生监督机构:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出;

7.妇幼保健机构:反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出;

8.应急救治机构:反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出;

9.采供血机构:反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出;

10.重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;

11.其他公共卫生支出:反映其他用于公共卫生方面的支出;

12.计划生育机构:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;

七、2017年部门预算报表