一、主要职责
1、负责主管部门所属企业改革工作,开展调查研究,向主管部门提出改革建议,提供信息咨询。
2、负责主管部门所属企业的稳定工作。
3、负责承担原组建机构债权债务、担保及经济合同。
4、负责主管部门所属企业安全生产管理工作。
5、负责改制企业托管人员的托管工作。
6、承办主管部门交办的其他工作任务。
二、2017年主要工作任务
1、负责办理机关政务、人事、劳资、人秘、档案、保卫、保密、计划生育、财务及后勤管理工作。
2、负责群众信访接待工作,处理相关的上访事件;负责突发事件应急预案的制定和组织实施工作;掌握改革企业职工的思想动态及关注的热点问题,及时向领导和部门提供最新信息和相关政策;负责承担原组建机构债权债务、担保经济合同。
3、负责指导、督察主管部门所属企业安全管理工作;配合安检部门做好企业安全生产的检查和治理整顿工作,做好安全生产的宣传、教育、培训工作及安全生产基本情况的调查、统计和上报工作。
4、负责主管部门所属企业的改革与发展工作;负责改制企业托管人员的托管工作;负责开展调查研究工作,收集企业发展改革的信息,提出改革的基本方案;负责督促企业执行国家各项法律、法规和政策,监督企业按程序实施改革方案。
5、负责部分改制企业的老干部管理工作。
6、处理25家国有改制企业的遗留问题。
三、部门基本情况
序号 | 单位名称 | 性质 | 经费管 理方式 | 在职人数 | 退休人数 | 离休人数 |
1 | 渭南市工业企业改革办公室 | 参照公务员管理 | 全额财政拨款 | 12 | 18 |
四、部门资产占有使用情况
我单位车辆改革后,机关没有车辆资产,公务用车运行维护费属于上级返还车辆使用费用及租用正通公司车辆租赁费。
我单位没有20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。
一是收入预算情况:
收入预算159.9万元,较2016年决算执行数241.3万元减少81.4万元,减少33.73%,减少的主要原因是2017年退休人员费用移交社保发放。其中:基本收入预算149.9万元,较2016年决算执行数231.3万元减少71.4万元,减少30.87%,减少的主要原因是2017年退休人员费用移交社保发放;项目业务费支出10万元。较2016年预算数10万元持平,2016年决算执行数100千元持平。
二是支出预算情况:支出预算159.9万元。
按照功能分类科目分:
208科目:社会保障和就业预算支出21.6万元,较2016年预算数88.1万元减少66.5万元,减少了75.48%,减少的主要原因是2017年退休人员费用移交社保发放;
215科目:资源勘探信息等预算支出138.3万元,较2016年预算数152.3万元减少14万元,减少了9.19%,减少的原因是有在职转退休人员,其中项目预算支出10万元,较2016年预算数10万元持平。
按照经济分类科目分:
301科目:工资福利支出预算支出114.9万元,较2016年预算数110.6万元增加4.3万元,增加了3.89%,增加的原因是普调工资。
302科目:商品和服务支出预算支出34.2万元,较2016年预算数30.3万元增加3.9万元,增加了12.87%,增加的原因是增加个人交通补贴;其中项目预算支出10万元,较2016年预算数持平。
303科目:对个人和家庭补助支出预算支出10.8万元,较2016年预算数99.5万元减少88.7万元,减少了89.15%,减少的主要原因是2017年退休人员费用移交社保发放。
2、公共预算拨款支出明细情况。
按照功能分类科目分:
208科目:社会保障和就业预算支出21.6万元,较2016年预算数88.1万元减少66.5万元,减少了75.48%,减少的主要原因是2017年退休人员费用移交社保发放。
2080501科目:归口行政单位离退休支出1.10万元,较2016年预算数88.1万元减少87.00万元,减少了98.75%,减少的主要原因是2017年退休人员费用移交社保发放。
2080506科目:机关事业单位职业年金缴费支出1.50万元,2016年预算数没有这笔费用,属今年增加项目。
2080507科目:对机关事业单位基本养老保险基金的补助19.00万元,2016年预算数没有这笔费用,属今年增加项目。
215科目:资源勘探信息等预算支出138.3万元,较2016年预算数152.3万元减少14万元,减少了9.19%,减少的原因是有在职转退休人员,其中项目预算支出10万元,较2016年预算数10万元持平。
2150701科目:行政运行(国有资产监管)预算支出128.30万元,较2016年预算数142.3万元减少14万元,减少了9.84%,减少的原因是有在职转退休人员。
2150799科目:其他国有资产监管支出10.00万元,较2016年预算数10.00万元减少0万元,持平。
按照经济分类科目分:
301科目:工资福利支出预算支出114.9万元,较2016年预算数110.6万元增加4.3万元,增加了3.89%,增加的原因是普调工资。
30101科目:基本工资预算支出52.30万元,较2016年预算数54.2万元减少1.9万元,减少了3.51%,减少的原因是有在职转退休人员。
30102科目:津贴补贴预算支出34.4万元,较2016年预算数47.2万元减少12.80万元,减少了27.12%,减少的原因是有在职转退休人员。
30103科目:奖金预算支出3.00万元,较2016年预算数3.00万元减少0万元,持平。
30104科目:社会保障缴费预算支出2.60万元,较2016年预算数3.50万元减少0.90万元,减少了25.71%,减少的原因是有在职转退休人员。
30108科目:机关事业单位基本养老保险金缴费预算支出19.00万元,2016年预算数没有这笔费用,属今年增加项目。
30109科目:职业年金缴费预算支出19.00万元,2016年预算数没有这笔费用,属今年增加项目。
30104科目:其他工资福利预算支出2.10万元,较2016年预算数2.70万元减少0.60万元,减少了22.22%,减少的原因是聘用人员减少。
302科目:商品和服务支出预算支出34.2万元,较2016年预算数30.3万元增加3.9万元,增加了12.87%,增加的原因是增加个人交通补贴;其中项目预算支出10万元,较2016年预算数持平。
30201科目:办公费预算支出2.10万元,较2016年预算数2.70万元减少0.60万元,减少了22.22%,减少的原因是节约开支。
30202科目:印刷费预算支出0.10万元,较2016年预算数2.20万元减少2.10万元,减少了95.45%,减少的原因是节约开支。
30203科目:邮电费预算支出1.70万元,较2016年预算数3.00万元减少1.30万元,减少了43.33%,减少的原因是节约开支。
30205科目:水电费预算支出0.2万元,较2016年预算数3.00万元减少2.80万元,减少了93.33%,减少的原因是节约开支。
30208科目:取暖费预算支出0.1万元,2016年预算数没有这笔费用,属今年增加项目。
30211科目:差旅费预算支出3.9万元,较2016年预算数1.60万元增加2.30万元,增加了143.75%,增加的原因是增加业务。
30213科目:维修(维护)费预算支出1.00万元,较2016年预算数2.30万元减少1.30万元,减少了56.52%,减少的原因是节约开支。
30217科目:公务接待费预算支出0.10万元,较2016年预算数0.10万元减少0万元,持平。
30226科目:劳务费预算支出4.90万元,2016年预算数没有这笔费用,属今年增加项目。
30228科目:工会经费预算支出2.00万元,较2016年预算数1.90万元增加0.1万元,增加了5.26%,增加的原因是增加工资。
30231科目:公务用车维护费预算支出3.70万元,较2016年预算数3.90万元减少0.20万元,减少了5.13%,减少的原因是节约开支。
30239科目:其他交通补贴费用预算支出9.20万元,较2016年预算数8.20万元增加1.00万元,增加了12.20%,增加的原因是个人交通补增加。
30299科目:其他商品和服务预算支出2.90万元,较2016年预算数0.90万元增加2.00万元,增加了222.22%,增加的原因是增加业务。
303科目:对个人和家庭补助支出预算支出10.8万元,较2016年预算数99.5万元减少88.7万元,减少了89.15%,减少的主要原因是2017年退休人员费用移交社保发放。
30301科目:上卡离退休费预算支出0万元,较2016年预算数83.40万元减少83.40万元,减少了100%,减少的主要原因是2017年退休人员费用移交社保发放。
30311科目:住房公积金预算支出9.70万元,较2016年预算数11.4万元减少1.70万元,减少了14.91%,减少的主要原因是有在职转入退休人员。
30312科目:住房补贴预算支出0万元,较2016年预算数2.30万元减少2.30万元,减少了100%,减少的主要原因是2017年退休人员费用移交社保发放。
30399科目:其他对个人和家庭的补助预算支出1.10万元,较2016年预算数2.40万元减少1.30万元,减少了54.17%,减少的主要原因是2017年退休人员费用移交社保发放。
3、政府性基金预算支出情况。
无政府性基金:2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计3.8万元,较上年预算4万元减少0.2万元,减少了5.00%。其中,因公出国(境)0万元,2016年也无出国出境;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费3.7万元,,较上年预算3.9万元减少0.2万元,减少了5.13%,减少的主要原因是尽量减少公务用车;公务接待费0.1万元,和2016年持平。
5、机关运行经费安排情况。主要指安排保障本部门机关及下属单位机构运行的各项资金。
2017年机关运行经费预算15万元,比上年预算20.3万元减少5.3万元,下降26.11%。其中:30201科目办公费2.10万元,30202科目印刷费0.10万元,30203科目邮电费1.70万元,30205科目水电费0.2万元,30208科目取暖费0.1万元,30211科目差旅费0.6万元,30213科目维修维护费1.00万元,30217科目公务用车运行维护费3.70万元,30226科目劳务费0.6万元,30228科目工会经费2.00万元,30229科目福利费2.30万元,30299科目其他商品和服务支出0.5万元。
6、政府采购情况。
2017年本部门及下属单位政府采购预算总额为1.7万元,其中,政府购买货物预算1.7万元,政府购买服务预算0万元。
六、专业名词解释。
我单位预算中所提到的“企业改革补助”名词解释:我单位负责主管部门所属国有企业的改革与发展工作,随着企业破产、改制工作的实施,到了后期,市委市政府结合我市实际,对这些改制企业距离法定退休年龄5年内的职工进行了托管,托管人员在托管期间由政府发放生活费、缴纳单位部分养老医疗保险等,这些工作由我们单位具体负责,这些费用统称“企业改革补助”。
附件:2017年部门预算报表