一、部门主要职责
1、指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作;
2、负责制定市直机关党的建设规划,安排部署市直机关党的建设工作;
3、指导并组织市直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习;
4、指导市直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督;
5、负责市直机关各部门党总支(支部)书记、副书记的考核、任免、培训,搞好入党积极分子学习辅导培训工作;
6负责基层党建工作的调查研究工作;
7、承办市委交办的其他培训工作任务;
8、承担与省直机关工委及各县(市、区)机关工委的上下联络工作;
9、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作,审议处理市直机关党员干部违反党纪问题;
10、加强思想政治工作,协助有关方面抓好机关精神文明建设,负责市直文明机关创建、评审、管理工作;
11、领导市直机关工会、共青团的工作;完成市委交办的其它任务。
二、2017年部门主要工作任务
1、深入学习贯彻党的十八大及三中、四中、五中、六中全会精神,认真抓好机关党员干部理论武装工作。
(1)、继续深入开展 “党员周五读书日”活动、红袖章“党员志愿者”进社区服务等活动。
(2)、举办理论学习培训班、召开交流研讨会,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,巩固“两学一做”学习教育成果。
(3)、办好机关党务干部和入党积极分子培训班;
(4)、搞好市直机关基层党建工作的调查研究,办好机关文明学校。
2、加强机关党的基层组织建设和党员队伍建设,不断提高党组织的凝聚力、战斗力。
(1)、围绕迎接十九大胜利招开,开展主题党建活动
(2)、全面抓好机关党建工作长效机制的构建工作,继续深入开展党支部“评星晋级”活动。
(3)、深入开展“五型机关党组织创建活动,打造党员群众信赖、推向全省乃至全国的党建品牌”。
(4)、春节、“七一”前夕,慰问困难党员、老党员。
(5)、完成有关部门党委(总支、支部)的设置及换届工作。
(6)、完成发展党员、预备党员转正手续工作。
(7)、进一步开展市直机关党组织和农村党支部帮扶村结对活动。
(8)、表彰先进党组织和优秀党员。
(9)、编印市直机关党建纪实。
(10)、搞好机关基层党组织阵地建设。
(11)、搞好平时征兵和冬季征兵工作。
3、加强党风廉政建设,不断提高拒腐防变能力。
(1)、搞好党风廉政教育工作狠刹“四风”。
(2)、做好信访工作,加大办案力度。
(3)、加强纪检干部队伍建设,办好纪检干部培训班。
4、加强机关文化建设和工会工作,努力构建和谐机关。
(1)、举办市直机关大型文体活动,丰富干部职工的文化活动。
(2)、继续抓好工会基层组织建设,督促市直各机关成立工会组织
(3)、继续抓好献爱心、扶贫帮困工作。
(4)、抓好基层工会干部的培训工作,适时举办工会干部培训班。
5、加强机关党建工作理论和实践研究,推进机关党建工作创新。
(1)、围绕“追赶超越、跨越发展”这一主题,召开机关党建服务中心研讨会。
(2)、加强机关党建工作交流与宣传,强化与县(市、区)机关工委的联系。
(3)、学习考察外地机关党建工作经验,推动我市机关党建工作上水平。
6、完成好市委交办的其他任务。
三、部门基本情况
序号 | 单位名称 | 性质 | 经费管理方式 | 在职人数 | 退休人数 | 离休人数 |
1 | 市直机关工委 | 行政 | 全额拨款 | 13 | 10 | 0 |
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四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日本单位共有车辆2辆,价值为34.73万元。没有单价20万元以上的设备,2017年本单位未安排购置设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况
市直机关工委2017年预算编制情况是:
2017年收支预算186.40万元,上年执行数为201.22万元。当年收支预算与上年执行情况相比减少14.82万元,减少的主要原因为:收支具体构成为:
(1)2017年一般公共预算财政拨款186.40万元,其中:一般公共服务支出预算162.40万元,社会保障和就业支出24.00万元。
上年执行数为201.22万元,其中:一般公共服务支出160.89万元,社会保障和就业支出40.33万元。2016年执行情况为197.00万元。
上、下年收支预算与执行数对比增减数字及原因:一般公共服务支出增加1.51万元,增加的原因为新增1人引起工资福利性支出增加。社会保障和就业支出减少16.33万元,较少的原因为离退休10人移交到社保机构,引起对个人和家庭不补助支出减少。
(2)本单位无行政事业性收费、国有资产出租出借、政府性基金预算、上级转移支付补助、财政专户管理的教育收费收支。
2、公共预算拨款支出明细情况
支出预算186.40万元,支出构成为:
〔1〕按支出功能科目分类:
(1)一般公共服务支出162.40万元,
(2)社会保障和就业支出24.00万元。
〔2〕按支出经济科目分类:
(1)工资福利支出128.60万元。
(2)商品和服务支出26.10万元。
(3)对个人和家庭的补助支出11.7万元,(期中:离退休经费0.7万元)。
(4)专项业务费支出15.30万元。
(5)办公场所租赁费4.70万元。
2017年收支预算与上年执行数对比增减数字及主要原因同上。
3、政府性基金预算支出情况。
无政府性基金:2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。
2017年“三公”经费预算共计6.00万元,较上年预算减少0.00万元。其中,因公出国(境)0.00万元,增减0.00万元,增减的主要原因是:无;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费5.50万元增减无变化,增减的主要原因是:无;公务接待费0.50万元,增减无变化,增减的主要原因是:无。
5、机关运行经费安排情况。
2017年本部门机关运行经费预算46.10万元,比上年预算增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%。增减的主要原因是:无。
6、政府采购情况。
无政府采购情况:2017年本部门无政府采购预算支出。
六、专业名词解释。
1、人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的工资津贴、奖励金等各类劳动报酬。
2、日常公用支出包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法,公用经费按照编制内实有人数核拨,机改分流人员和超编人员不核公用经费,按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。
3、对个人和家庭补助支出反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出(降温费、公积金、取暖补贴、等)。
4、项目业务费支出包括为党务干部培训、入党积极分子培训、党组织工作建设、民兵训练、党务干部管理、市直机关工会、办公场所租赁、年终考核、文体活动等经费科目的开支。
七、附件:2017年部门预算报表(共14张,见附表)
八、备注:
本单位实有车辆1台,账面车辆2台为车改后由于财政部门未下达下账审批手续,未下账。